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Necesita ayuda para modelar esta información de ventas y presupuesto.
Tengo 2 tablas informativas, 1 con los detalles de ventas y la otra con el presupuesto provisionado por mes.
Detalles de ventas
cliente | orden | Fecha del pedido | Cantidad de envío | Atraso Quanity | Tipo prod |
100 | 700000 | 4/1/2020 | 1500 | nulo | PC |
100 | 700008 | 5/1/2020 | 3000 | nulo | PC |
100 | 800000 | 5/2/2020 | 1100 | nulo | Dr |
101 | 800001 | 6/10/2020 | 700 | nulo | PC |
100 | 800002 | 6/25/2020 | 900 | nulo | Dr |
101 | 800003 | 6/28/2020 | 1200 | nulo | PC |
102 | 800004 | 7/10/2020 | 1800 | nulo | PC |
101 | 900001 | 4/1/2021 | 1000 | nulo | PC |
100 | 900002 | 4/10/2021 | 1500 | nulo | Dr |
101 | 900003 | 4/26/2021 | 1000 | nulo | PC |
100 | 900004 | 4/27/2021 | 1200 | nulo | PC |
100 | 900005 | 5/1/2021 | 2000 | nulo | Dr |
100 | 900006 | 5/2/2021 | 3000 | nulo | PC |
100 | 900007 | 5/3/2021 | nulo | 5000 | Dr |
100 | 900008 | 5/4/2021 | 100 | 50 | PC |
100 | 900009 | 5/8/2021 | nulo | 3000 | PC |
100 | 900010 | 5/20/2021 | nulo | 1000 | Dr |
100 | 900011 | 6/25/2021 | nulo | 2500 | PC |
Detalles del presupuesto
periodo | cliente | Tipo prod | importe |
202005 | 100 | PC | 100 |
202104 | 100 | PC | 200 |
202105 | 100 | PC | 1000 |
202105 | 100 | Dr | 2000 |
202105 | 100 | Mo | 2200 |
El informe tiene una segmentación de fechas y el resultado esperado es inferior si la fecha seleccionada es el 6 de mayo de 2021. Cómo modelar esto para obtener el importe presupuestario solo para los tipos de producto vendidos en ese mes.
Trató de vincular los dos concatenando los campos comunes, pero aún así los totales presupuestarios se estropearon.
cliente | Ventas de MTD | Cumm Sales por AÑO | presupuesto |
100 | $5,100 | $11,550 | $3,000 |
Pbix es - https://drive.google.com/file/d/1neGxPlFQPQI3O9BFSfwXvCStw5F4sREO/view?usp=sharing
Solved! Go to Solution.
Gracias @Jihwan_Kim
Gracias por proporcionar esos pasos detallados.
Me di cuenta de que hay un problema con él. El importe presupuestario se aplica a todos los clientes. También el monto del presupuesto debe ser sólo para los productos vendidos en el mes.
Consulte el pbix adjunto.
cliente | Tipo prod | Ventas de MTD | Cumm Sales por AÑO | presupuesto |
100 | Dr | 2000 | 6000 | 2000 |
100 | Hf | 1350 | ||
100 | PC | 3100 | 5550 | 1000 |
101 | Dr | 2000 | ||
101 | Hf | 1350 | ||
101 | PC | 1000 | ||
102 | Dr | 2000 | ||
102 | Hf | 1350 | ||
102 | PC | 1000 |
https://drive.google.com/file/d/1neGxPlFQPQI3O9BFSfwXvCStw5F4sREO/view?usp=sharing
Ahí, @Pbi07
No estoy seguro de cómo se ve su modelo de datos real, pero por favor intente seguir los siguientes pasos.
- crear tablas tenues: Tabla de clientes / Tabla de productos
- crear una nueva columna en la tabla de calendario que se puede conectar a la tabla presupuestaria [Período]
- cambiar el tipo de datos de [Cliente] en la tabla de ventas a un tipo de número (el ejemplo muestra el tipo de texto).
- tratar de crear relaciones entre las tablas de hechos y las tablas tenues.
Y el último paso es escribir la siguiente medida.
Por favor, compruebe el enlace del archivo pbix abajo.
Hola, mi nombre es Jihwan Kim.
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